为建立健全我市供销系统内部控制制度,加强内部审计工作,促进供销系统干部职工更好地依法履职尽责,强化内部控制和监督制约。根据年度工作安排,近日,由市供销监事会牵头成立内审工作领导小组,对我社社属基层社开展内审工作。
此次内审工作以各基层社财务、资产、人事等管理情况为切入点,发现和查找各项基层管理方面存在的问题和漏洞,督促各基层社及时进行规范和整改,强化各基层社廉洁自律建设工作,避免出现违规违纪问题。
通过此次审计,将进一步防范和化解社属基层社运营风险,确保“十四五”期间我市供销系统健康发展。
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